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Liderar la función de Auditoría Interna en base a un Plan Anual de Auditoría. Planificar, dirigir y supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Financiera, Operativa, de Cumplimiento y Tecnológica de LAM y sus subsidiarias, con base en las Normas Globales de Auditoría Interna, a las Normas Contables adoptadas por la Empresa, Normas ISO 9000 y 9001:2015, y/o leyes vigentes en el país, así como, la adopción de los Marcos de Control:   COSO (por sus siglas en inglés, Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) y COBIT en las Auditorías Financieras y Tecnológica, con el propósito de evaluar, y mejorar la efectividad de los procesos de la Empresa, revisar la gestión Integral de Riesgos, el Control Interno y rendir cuenta ante el Comité de Auditoría.

Responsabilidades

  • Liderar las Auditorías (diseñar, planificar y dirigir) del Plan Anual de Auditoría, juntamente con el Coordinador de Auditoría Interna, alineado con los Objetivos Estratégicos de LAM, asegurando el cumplimiento de las normativas y estándares aplicables.
  • Desarrollar e implementar una estrategia de Auditoría Integral Financiera, Operativa y de Cumplimiento, logrando integración con los responsables de procesos y de áreas, la Alta Gerencia y el Comité de Auditoría, con el fin de contribuir al logro de los objetivos, promover y asegurar el cumplimiento de los Marcos normativos, del Control Interno y disposiciones estatutarias y legales.
  • Evaluar la adecuación y eficacia de los Controles Internos, los procesos de Gestión Integral de Riesgos, y los Marcos de Gobernanza, proponiendo recomendaciones viables para su mejora.
  • Supervisar la ejecución del Plan Anual, la planificación de las Auditorías mensuales, presentaciones de Informes, garantizando que los resultados de las revisiones se comuniquen de manera eficaz a los dueños de procesos, a la Dirección de LAM, Comité de Auditoría y al Consejo Directivo.
  • Monitorear la revisar mensual de la Balanza de Comprobación para identificar movimientos atípicos, así como la revisión periódica a los Estados Financieros de la empresa para detectar oportunidades.
  • Realizar otras funciones afines y complementarias.

Requisitos

  • Maestría en  Auditoría Integral y Control de Gestión
  • Certificación CPA (Contador Público Autorizado) o CIA (Certificación Auditor Interno) opcional
  • Haber trabajado con Marcos de Control Interno (COSO, Cobit, ISO 9001:2015 Gestión de Gestión de la Calidad, ISO 31,000 Gestión de Riesgos, ISO 27001 Gestión Sistema Seguridad de la Información, ISO 22301 Gestión Continuidad de Negocios).
  • Experiencia en Contabilidad, análisis financiero y en evaluación y diagnóstico de procesos, documentación de informes, entrenamiento del personal, entre otras.